Orden de Compra. Nº890-50-AG20 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 890-12-COT20"
Recuerde que el responsable del pago es MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 890-50-AG20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-12-2020
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 890-12-COT20
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección General de Aguas - VIII Región - Chillan
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra Vega de Saldías 651
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 31-02-006; 30130213-0 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Facturación Vega de Saldías 651
Comuna Chillán
Impuesto 57684
Dirección de Envío de la Factura Vega de Saldías 651
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 10-12-2020
TítuloDescripción
INDICAR EN LA FACTURA "UNIDAD DE PAGO 2405"INDICAR EN LA FACTURA SECCIÓN PRODUCTOS: "UNIDAD DE PAGO 2405".
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INGENIERÍA FRONTERA S.p.A
Razón Social INGENIERIA Y SERVICIOS ELECTRICOS FRONTERA
R.U.T. 76.802.765-k
Sucursal INGENIERÍA FRONTERA S.p.A
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52161515
Reproductor o grabador de CD1UnidadPENDRIVER 16 GB SCANDISK (O EQUIVALENTE)  $ 5.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.900 $ 5.900
43201803
Discos duros1UnidadDISCO DURO EXTERNO 1 TB  $ 50.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000
52161518
Receptores GPS1UnidadGPS ETREX 32X (O EQUIVALENTE) INDICAR EN LA FACTURA "UNIDAD DE COMPRAS 2405". ENVIAR LA FACTURA AL CORREO: mop_dte@paperless.cl   $ 245.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 245.000 $ 245.000
Total Neto $ 300.900
Descuento $ 0
Cargos $ 2.700
IVA  19  % $ 57.684
TOTAL OC $ 361.284


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 52.002.636-3 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 7.300.882-4 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.