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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
890-9-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
13-04-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CROQUERAS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
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R.U.T. |
61.202.000-0 |
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Dirección de Facturación |
Vega de Saldías 651, Chillán |
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Comuna |
Chillán
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Impuesto |
14877 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Vega de Saldías 651, Chillán |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
14-04-2026 |
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Proveedor |
MULTIDISTRIBUIDORA |
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Razón Social |
MULTIDISTRIBUIDORA SPA
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R.U.T. |
77.577.732-K |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
MULTIDISTRIBUIDORA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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60101722
| Libretas de notas | 45 | Unidad | * Croquera o Libreta de apuntes con anillado
* Medidas: 16 X 21 cms (medio oficio) o similar
* Cuadriculada 7 mm o blanca/papel bond (son más económicas)
* Cantidad de Hojas blancas: 80 a 100 hojas
* Con Tapa/portada de un solo color (negro, azul, tapa reciclada/ecológica). Todas del mismo color.
Si al momento de la entrega se evidencia que vienen de distintos colores no se efectuará recepción de los productos. | |
$ 1.740,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 78.300
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$ 78.300
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Total Neto
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$ 78.300
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 14.877
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$ 93.177
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.