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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
890543-4-SE18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
19-01-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
HABILITACIÓN OFICINAS Y LAB. BENTOS, sol 105848 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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890543-14-LE17 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE MAGALLANES
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R.U.T. |
71.133.700-8 |
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Dirección de Unidad de Compra |
AVDA. BULNES 01855 - PUNTA ARENAS |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE MAGALLANES
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R.U.T. |
71.133.700-8 |
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Dirección de Facturación |
AVDA. BULNES 01855 - PUNTA ARENAS |
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Comuna |
Punta Arenas
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Impuesto |
6057969,31 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVDA. BULNES 01855 - PUNTA ARENAS |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Carlos Rene |
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Razón Social |
Carlos Rene Vera Contreras Contratista E.I.R.L.
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R.U.T. |
76.347.462-3 |
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Sucursal |
Carlos Rene |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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72101901
| Diseño o decoración de interiores | 1 | Unidad | HABILITACIÓN OFICINAS Y LABORATORIO DE ECOLOGÍA FUNCIONAL Y ANÁLISIS BENTOS | CARLOS VERA CONTRERAS CONTRATISTA EIRL |
$ 31.884.049,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 31.884.049
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$ 31.884.049
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Total Neto
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$ 31.884.049
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 6.057.969
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$ 37.942.018
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.