Orden de Compra. Nº892563-5-SE16 "MATERIALES DE ASEO POSTA PTO. RAMIREZ"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Palena
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 892563-5-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-02-2016
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ASEO POSTA PTO. RAMIREZ
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2929-62-L115
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. SALUD
Razón Social Ilustre Municipalidad de Palena
R.U.T. 69.231.300-3
Dirección de Unidad de Compra Bernardo O"higgins 740
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Palena
R.U.T. 69.231.300-3
Dirección de Facturación Bernardo O"higgins 740
Comuna Palena
Impuesto 27269,75
Dirección de Envío de la Factura Bernardo O"higgins 740
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 05-02-2016
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BLANCA NIEVES TORRES CASANOVA
Razón Social BLANCA NIEVES TORRES CASANOVA
R.U.T. 6.772.022-9
Sucursal BLANCA NIEVES TORRES CASANOVA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131618
Mopas húmedas5Unidad no definidaPAÑOS PARA LIMPIAR PISOS  $ 1.731,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.655 $ 8.655
47131618
Mopas húmedas5Unidad no definidaPAÑOS PARA SACAR POLVO  $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.260 $ 1.260
47131805
Limpiadores de uso general2Unidad no definidaPISOS DE ENTRADA COCO  $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.882 $ 5.882
47131615
Escobillones2Unidad no definidaESCOBILLONES PARA PISO  $ 1.563,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.126 $ 3.126
12161902
Detergentes surfactantes20Unidad no definidaPASTILLAS PARA INODORO OSO  $ 353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.060 $ 7.060
47131803
Desinfectantes domésticos10BotellaCLORO GEL 900 cc.  $ 983,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.830 $ 9.830
47131805
Limpiadores de uso general4BotellaDETERGENTE LIQUIDO BIO FRESCURA 1,5  $ 2.706,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.824 $ 10.824
12161902
Detergentes surfactantes5BotellaCIF GRANDE (750 cc.)  $ 1.714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.570 $ 8.570
47131803
Desinfectantes domésticos10LitroCLORO COMUN (Clorinda)  $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.480 $ 7.480
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos10LitroCERA LIQUIDA INCOLORA (Blem)  $ 2.076,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.760 $ 20.760
24111503
Bolsas de plástico10PaqueteBOLSAS PARA BASURA (70 X 90)  $ 739,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.390 $ 7.390
24111503
Bolsas de plástico10PaqueteBOLSAS PARA BASURA (80 X 110)  $ 1.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.420 $ 10.420
14111704
Papel higiénico5PaquetePAPEL HIGIENICO SCOTT x 4 rollos  $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.620 $ 4.620
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables10ParGUANTES DE GOMA MULTIUSO N° 7 1/2  $ 1.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.360 $ 13.360
12191501
Solventes aromáticos10FrascoDESODORANTE AMBIENTAL   $ 1.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.220 $ 16.220
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos4FrascoLUSTRA MUEBLES GRANDE  $ 2.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.068 $ 8.068
Total Neto $ 143.525
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 27.270
TOTAL OC $ 170.795


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.