Orden de Compra. Nº893366-137-SE24 "ADJUDICACION LICITACION EQUIPAMINETO HABITABILIDAD "
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE PORVENIR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 893366-137-SE24
Estado de la Orden de Compra Cancelada
Fecha de Envío 25-09-2024
Nombre de la Orden de Compra ADJUDICACION LICITACION EQUIPAMINETO HABITABILIDAD
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas SE SOLICITA CANCELAR LA ORDEN DE COMPRA, DEBIDO A INCUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DEL EQUIPAMIENTO
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 893366-5-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION DESARROLLO SOCIAL
Razón Social MUNICIPALIDAD DE PORVENIR
R.U.T. 69.250.300-7
Dirección de Unidad de Compra PADRE MARIO ZAVATTARO 434
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 11405-HABITABILIDAD 2021 del sistema MANUAL .
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE PORVENIR
R.U.T. 69.250.300-7
Dirección de Facturación PADRE MARIO ZAVATTARO 434
Comuna Porvenir
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura PADRE MARIO ZAVATTARO 434
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
FECHA DE ENTREGA DE ACUERDO A LAS CONDICIONES ESTIPULADAS EN LAS ESPECIFICACIONES DE LA LICITACION
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor HK SPA
Razón Social HEIZEN KREUZ MANTENIMIENTO Y SERVICIOS SPA
R.U.T. 77.359.988-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal HK SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
56101532
Mobiliario1UnidadAdquisición de Equipamiento - Mobiliario, de acuerdo a especificaciones adjuntas FACTURACIÓN EXENTA. $ 8.801.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.801.000 $ 8.801.000
Total Neto $ 8.801.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 8.801.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.