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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
893422-174-SE17 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
11-10-2017 |
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Nombre de la Orden de Compra |
L254 CAMAS NO CRÍTICAS EXTRASISTEMA. VARIAS C.R., |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
INSTITUCIÓN PÚBLICA DE SALUD |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital de Urgencia Asistencia Pública
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R.U.T. |
61.608.602-2 |
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Dirección de Facturación |
Portugal 125 |
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Comuna |
Santiago Centro
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Portugal 125 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
11-10-2017 |
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Proveedor |
Clínica Neurologíca San Andrés |
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Razón Social |
CLINICA SAN ANDRES SA
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R.U.T. |
96.653.840-6 |
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Sucursal |
Clínica Neurologíca San Andrés |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42191808
| Camas de cuidado del paciente o accesorios para cu | 1 | Unidad | L254 CAMAS NO CRÍTICAS EXTRASISTEMA. VARIAS C.R., AUDIT.138 No se procederá al pago si O/C no es aceptada. Factura deberá ser entregada en Oficina de Partes del HUAP, mencionando la OC en referencia. ENVIAR FACTURA EN FORMATO XML, a correo: dte_prod_pcent@smtp.suiteelectronica.com | L254 CAMAS NO CRÍTICAS EXTRASISTEMA. VARIAS C.R., AUDIT.138 No se procederá al pago si O/C no es aceptada. Factura deberá ser entregada en Oficina de Partes del HUAP, mencionando la OC en referencia. ENVIAR FACTURA EN FORMATO XML, a correo: dte_prod_pcent |
$ 20.418.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 20.418.000
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$ 20.418.000
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Total Neto
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$ 20.418.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 20.418.000
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.