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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
894-107-SE09 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
17-08-2009 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 894-30-L109 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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894-30-L109 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Dirección General de Aguas - V Región |
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Razón Social |
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R.U.T. |
61.202.000-0 |
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Dirección de Unidad de Compra |
PRAT Nº 20 QUILLOTA |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
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R.U.T. |
61.202.000-0 |
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Dirección de Facturación |
Pudeto N° 56, QUILLOTA |
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Comuna |
Quillota
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Impuesto |
50008 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Pudeto N° 56, QUILLOTA |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
21-08-2009 |
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Proveedor |
DESIMONI LTDA. |
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Razón Social |
IMPORTADORA EXPORTADORA Y COMERCIALIZADORA
DESIMON
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R.U.T. |
76.385.620-8 |
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Sucursal |
DESIMONI LTDA. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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53101802
| Abrigos y chaquetas para hombre | 8 | Unidad | Parka termica forro franela, para diferentes condiciones de temperatura, totalmente impermeables, de alta duración y resistencia al desgaste causado por el uso, más detalle anexo adjunto. Tallas una 46, dos del 50, cuatro del 52, 56 | |
$ 32.900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 263.200
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$ 263.200
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Total Neto
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$ 263.200
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 50.008
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$ 313.208
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.