Orden de Compra. Nº894-127-SE09 "ADQ. SHOWER DOOR"
Recuerde que el responsable del pago es
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 894-127-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-09-2009
Nombre de la Orden de Compra ADQ. SHOWER DOOR
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección General de Aguas - V Región
Razón Social
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra PRAT Nº 20 QUILLOTA
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Facturación Pudeto N° 56, QUILLOTA
Comuna Quillota
Impuesto 16764,65
Dirección de Envío de la Factura Pudeto N° 56, QUILLOTA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 08-10-2009
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor miguel enrique mutis espinoza
Razón Social miguel enrique mutis espinoza
R.U.T. 8.694.567-3
Sucursal miguel enrique mutis espinoza
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30181507
Cerramientos para bañeras o duchas1Unidad no definidaMarco de color Aluminio con acrílico de 80 * 1.20 *1.80...instalado  $ 88.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.235 $ 88.235
Total Neto $ 88.235
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 16.765
TOTAL OC $ 105.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.