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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
894776-125-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
21-12-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
DOF - Servicio de mejoramiento eléctrico y reparación por filtración. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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623-9-LQ22 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Diario Oficial |
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Razón Social |
SUBSECRETARIA DEL INTERIOR
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R.U.T. |
60.501.000-8 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Dr.Torres Boonen 511 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SUBSECRETARIA DEL INTERIOR
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R.U.T. |
60.501.000-8 |
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Dirección de Facturación |
Dr.Torres Boonen 511 |
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Comuna |
Providencia
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Impuesto |
168469,58 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Dr.Torres Boonen 511 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
santa-ana |
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Razón Social |
INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA SANTA ANA LIMITADA
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R.U.T. |
76.062.452-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
santa-ana |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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72131501
| Construcción de edificios y departamentos | 1 | Unidad | Servicio de mejoramiento electrico y reparacion de filtracion en dependencias del DOF, segun cotizacion adjunta. | |
$ 886.682,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 886.682
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$ 886.682
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Total Neto
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$ 886.682
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 168.470
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$ 1.055.152
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.