Orden de Compra. Nº894776-170-CM18 "DOF - Despacho de Correspondencia"
Recuerde que el responsable del pago es Ministerio del Interior y Segurida Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 894776-170-CM18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 31-12-2018
Nombre de la Orden de Compra DOF - Despacho de Correspondencia
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas FORMULARIO ORDEN COMPRA - CARRO CONVENIO MARCO Autorizada
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Diario Oficial
Razón Social Ministerio del Interior y Segurida Pública
R.U.T. 60.501.000-8
Dirección de Unidad de Compra Torres Boonen 511
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ministerio del Interior y Segurida Pública
R.U.T. 60.501.000-8
Dirección de Facturación Dr.Torres Boonen 511
Comuna Providencia
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Dr.Torres Boonen 511
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor EMPRESA DE CORREOS- Gerencia de Ventas Región Metr
Razón Social EMPRESA DE CORREOS DE CHILE
R.U.T. 60.503.000-9
Sucursal EMPRESA DE CORREOS- Gerencia de Ventas Región Metr
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78102201
2239-14-lp13
Servicios de entrega postal nacional1 (1035109 )COURIER NACIONAL - VALIJA 48 HORAS 1055195(1035109) COURIER NACIONAL - VALIJA 48 HORAS; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(412) ; SERVICIO POR $ 1000(9) ; SERVICIO POR $ 10.000(9) ; SERVICIO POR $ 100.000(2) $ 299.412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 299.412 $ 299.412
Total Neto $ 299.412
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 0
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 299.412


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.