|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
894777-350-CM19 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
30-12-2019 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
DEM - MATERIALES DE OFICINA STOCK DE BODEGA |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Ministerio del Interior y Seguridad Pública
|
|
R.U.T. |
60.501.000-8 |
|
Dirección de Facturación |
CAHACABUCO 1216, piso 4 |
|
Comuna |
Santiago Centro
|
|
Impuesto |
51126 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
CAHACABUCO 1216, piso 4 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Distribucion Global |
|
Razón Social |
SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL LIMITADA
|
|
R.U.T. |
76.100.732-7 |
|
Sucursal |
Distribucion Global |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
46111502 2239-4-LP14
| Minas | 120 | | (1006362 )MINAS PILOT 0.5 MM HB UNIDAD 1024362 | (1006362) MINAS PILOT 0.5 MM HB UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 203,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 24.360
|
$ 24.360
|
44121618 2239-4-LP14
| Tijeras | 20 | | (1524995 )TIJERAS SELLOFFICE OFICINA N°8 19 CM UNIDAD 1526995 | (1524995) TIJERAS SELLOFFICE OFICINA N°8 19 CM UNIDAD; Código: 2227; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 871,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 17.420
|
$ 17.420
|
44101707 2239-4-LP14
| Corcheteras | 300 | | (1007682 )CORCHETES TORRE 11695 - 26/6 5000 UNIDADES 1025682 | (1007682) CORCHETES TORRE 11695 - 26/6 5000 UNIDADES; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 407,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 122.100
|
$ 122.100
|
44121613 2239-4-LP14
| Sacacorchetes | 50 | | (1006869 )SACACORCHETE BOSTITCH 4000 GANCHO METAL 1301365 UNIDAD 1024869 | (1006869) SACACORCHETE BOSTITCH 4000 GANCHO METAL 1301365 UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 1.015,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 50.750
|
$ 50.750
|
44122104 2239-4-LP14
| Clips para papel | 50 | | (1182989 )CLIPS FULTONS DOBLE 15MM 12 UNIDADES 1209094 | (1182989) CLIPS FULTONS DOBLE 15MM 12 UNIDADES; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 201,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 10.050
|
$ 10.050
|
12171703 2239-4-LP14
| Tintas | 36 | | (1007162 )TINTA TRODAT 28 ML TAMPÓN 7011 AZUL UNIDAD 1025162 | (1007162) TINTA TRODAT 28 ML TAMPÓN 7011 AZUL UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 1.309,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 47.124
|
$ 47.124
|
|
|
Total Neto
|
$ 271.804
|
|
Descuento
|
$ 2.718
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 51.126
|
|
Impuesto específico
|
$ 0
|
|
$ 320.212
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.