Orden de Compra. Nº894777-350-CM19 "DEM - MATERIALES DE OFICINA STOCK DE BODEGA"
Recuerde que el responsable del pago es Ministerio del Interior y Seguridad Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 894777-350-CM19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-12-2019
Nombre de la Orden de Compra DEM - MATERIALES DE OFICINA STOCK DE BODEGA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Migraciones y Extranjeria
Razón Social Ministerio del Interior y Seguridad Pública
R.U.T. 60.501.000-8
Dirección de Unidad de Compra San Antonio 580, piso 4
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5015 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ministerio del Interior y Seguridad Pública
R.U.T. 60.501.000-8
Dirección de Facturación CAHACABUCO 1216, piso 4
Comuna Santiago Centro
Impuesto 51126
Dirección de Envío de la Factura CAHACABUCO 1216, piso 4
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Distribucion Global
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL LIMITADA
R.U.T. 76.100.732-7
Sucursal Distribucion Global
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46111502
2239-4-LP14
Minas120 (1006362 )MINAS PILOT 0.5 MM HB UNIDAD 1024362(1006362) MINAS PILOT 0.5 MM HB UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 203,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.360 $ 24.360
44121618
2239-4-LP14
Tijeras20 (1524995 )TIJERAS SELLOFFICE OFICINA N°8 19 CM UNIDAD 1526995(1524995) TIJERAS SELLOFFICE OFICINA N°8 19 CM UNIDAD; Código: 2227; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 871,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.420 $ 17.420
44101707
2239-4-LP14
Corcheteras300 (1007682 )CORCHETES TORRE 11695 - 26/6 5000 UNIDADES 1025682(1007682) CORCHETES TORRE 11695 - 26/6 5000 UNIDADES; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 407,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 122.100 $ 122.100
44121613
2239-4-LP14
Sacacorchetes50 (1006869 )SACACORCHETE BOSTITCH 4000 GANCHO METAL 1301365 UNIDAD 1024869(1006869) SACACORCHETE BOSTITCH 4000 GANCHO METAL 1301365 UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.015,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.750 $ 50.750
44122104
2239-4-LP14
Clips para papel50 (1182989 )CLIPS FULTONS DOBLE 15MM 12 UNIDADES 1209094(1182989) CLIPS FULTONS DOBLE 15MM 12 UNIDADES; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 201,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.050 $ 10.050
12171703
2239-4-LP14
Tintas36 (1007162 )TINTA TRODAT 28 ML TAMPÓN 7011 AZUL UNIDAD 1025162(1007162) TINTA TRODAT 28 ML TAMPÓN 7011 AZUL UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.309,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.124 $ 47.124
Total Neto $ 271.804
Descuento $ 2.718
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 51.126
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 320.212


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.