Orden de Compra. Nº895-47-SE20 "ORDEN DE COMPRA DESDE 895-1-O120"
Recuerde que el responsable del pago es MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 895-47-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-06-2020
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 895-1-O120
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 895-1-O120
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección General de Aguas - IV Región
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra CIRUJANO VIDELA Nº 200 SEGUNDO PISO, LA SERENA
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Facturación CIRUJANO VIDELA Nº 200 SEGUNDO PISO, LA SERENA
Comuna La Serena
Impuesto 24890775,01
Dirección de Envío de la Factura CIRUJANO VIDELA Nº 200 SEGUNDO PISO, LA SERENA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 12-06-2020
TítuloDescripción
UNIDAD DE PAGO

Que el prestador del servicio deberá realizar su cobro mediante facturación electrónica, que deberá ser emitida a nombre del Ministerio de Obras Públicas, RUT: 61.202.000-0, ingresando en su archivo XML de factura, el código de unidad de pago: 540_REG_04_DIRECCIÓN_GENERAL_DE_AGUAS, que identifica al Servicio en el sistema de facturación electrónica que utiliza el MOP,  Dicha factura deberá ser enviada en archivo XML al correo mop_dte@paperless.cl, además deberá indicar la respectiva Orden de Compra.

 

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LIBERTERRA LTDA.
Razón Social Constructora Liberterra Ltda
R.U.T. 76.513.789-6
Sucursal LIBERTERRA LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
101101001
Licitación Pública de Obra1Unidad SOC. CONSTRUCTORA LIBERTERRA LTDA. $ 131.004.079,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 131.004.079 $ 131.004.079
Total Neto $ 131.004.079
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 24.890.775
TOTAL OC $ 155.894.854


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.