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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
895-47-SE20 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
12-06-2020 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 895-1-O120 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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895-1-O120 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
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R.U.T. |
61.202.000-0 |
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Dirección de Facturación |
CIRUJANO VIDELA Nº 200 SEGUNDO PISO, LA SERENA |
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Comuna |
La Serena
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Impuesto |
24890775,01 |
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Dirección de Envío de la Factura |
CIRUJANO VIDELA Nº 200 SEGUNDO PISO, LA SERENA |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
12-06-2020 |
| UNIDAD DE PAGO | Que el prestador del servicio deberá realizar su
cobro mediante facturación electrónica, que deberá ser emitida a nombre del
Ministerio de Obras Públicas, RUT: 61.202.000-0, ingresando en su archivo XML
de factura, el código de unidad de pago: 540_REG_04_DIRECCIÓN_GENERAL_DE_AGUAS,
que identifica al Servicio en el sistema de facturación electrónica que utiliza
el MOP, Dicha factura deberá ser enviada
en archivo XML al correo mop_dte@paperless.cl, además deberá indicar la respectiva Orden de
Compra.
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Proveedor |
LIBERTERRA LTDA. |
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Razón Social |
Constructora Liberterra Ltda
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R.U.T. |
76.513.789-6 |
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Sucursal |
LIBERTERRA LTDA. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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101101001
| Licitación Pública de Obra | 1 | Unidad | | SOC. CONSTRUCTORA LIBERTERRA LTDA. |
$ 131.004.079,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 131.004.079
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$ 131.004.079
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Total Neto
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$ 131.004.079
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 24.890.775
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$ 155.894.854
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.