Orden de Compra. Nº895-5-SE26 "ORDEN DE COMPRA DESDE 895-1-LE26"
Recuerde que el responsable del pago es MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 895-5-SE26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-01-2026
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 895-1-LE26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 895-1-LE26
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección General de Aguas - IV Región
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra CIRUJANO VIDELA Nº 200 SEGUNDO PISO, LA SERENA
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Facturación CIRUJANO VIDELA Nº 200 SEGUNDO PISO, LA SERENA
Comuna La Serena
Impuesto 1508225
Dirección de Envío de la Factura CIRUJANO VIDELA Nº 200 SEGUNDO PISO, LA SERENA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 02-02-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Lorena de Lourdes Gallo Sequeira
Razón Social LORENA DE LOURDES GALLO SEQUEIRA
R.U.T. 14.366.413-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Lorena de Lourdes Gallo Sequeira
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76111501
Servicios de limpieza de edificios1UnidadSERVICIO DE ASEO INTEGRAL EN LAS DEPENDENCIAS DE LA OFICINA REGIONAL, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS, UBICADA EN LA COMUNA DE LA SERENA PARA LOS AÑO 2026 Y 2027, SEGUN ACTO ADMINISTRATIVO. VALOR SIN IMPUESTO O RETENCION SE AGREGARA AL EMITIR LA BOLETA VALOR POR 23 MESES $ 8.381.775,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.381.775 $ 8.381.775
Total Neto $ 8.381.775
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Honorarios (15,25%)  15,25  % $ 1.508.225
TOTAL OC $ 9.890.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.