Orden de Compra. Nº895-57-AG24 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 895-34-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 895-57-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-09-2024
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 895-34-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección General de Aguas - IV Región
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.06.001 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Facturación CIRUJANO VIDELA Nº 200 SEGUNDO PISO, LA SERENA
Comuna La Serena
Impuesto 177840
Dirección de Envío de la Factura CIRUJANO VIDELA Nº 200 SEGUNDO PISO, LA SERENA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ROLLER OVALLE
Razón Social JACQUELINE DEL ROSARIO JOFRÉ VILLANUEVA
R.U.T. 11.422.909-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ROLLER OVALLE
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52131501
Cortinas5UnidadInstalación y suministro de cortinas. Ancho: 190. Alto: 230. Cumplir con especificaciones técnicas adjuntas.  $ 104.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 520.000 $ 520.000
52131501
Cortinas1UnidadInstalación y suministro de cortinas. Ancho: 88. Alto: 230. Cumplir con especificaciones técnicas adjuntas.  $ 63.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.000 $ 63.000
52131501
Cortinas1UnidadInstalación y suministro de cortinas. Ancho: 174. Alto: 230. Cumplir con especificaciones técnicas adjuntas.  $ 101.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 101.000 $ 101.000
52131501
Cortinas1UnidadInstalación y suministro de cortinas. Ancho: 135. Alto: 230. Cumplir con especificaciones técnicas adjuntas.  $ 86.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 86.000 $ 86.000
52131501
Cortinas1UnidadInstalación y suministro de cortinas. Ancho: 185. Alto: 230. Cumplir con especificaciones técnicas adjuntas.  $ 104.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 104.000 $ 104.000
52131501
Cortinas1UnidadInstalación y suministro de cortinas. Ancho: 80. Alto: 230. Cumplir con especificaciones técnicas adjuntas.  $ 62.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.000 $ 62.000
Total Neto $ 936.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 177.840
TOTAL OC $ 1.113.840


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.594.142-3 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 11.422.909-1 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 76.461.325-2 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.