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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
895072-72-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
14-06-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
PRODUCCIÓN Y EMISIÓN DEL PROGRAMA DE TV “SOMOS L@S NIÑ@S" (NTV) |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Contratación con titulares de derecho de propiedad intelectual o industrial
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SUBSECRETARIA DE EDUCACION PARVULARIA
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R.U.T. |
61.980.540-2 |
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Dirección de Facturación |
Ahumada 48, piso 10 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
2356000 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Ahumada 48, piso 10 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
La Ventana |
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Razón Social |
LA VENTANA CINE LIMITADA
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R.U.T. |
76.710.150-3 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
La Ventana |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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82131603
| Producción de vídeo | 1 | Unidad no definida | Contenido audiovisual de la serie de televisión “Somos l@s niñ@s” Temporada 3, consistente en:
- 2 capítulos formato documental de hasta 10 minutos, que deberán contar con lo siguiente:
1. Preproducción o Realización
• Equipo de realización
• 3 jornadas de grabación
• Cámara 4K y equipos profesionales de sonido
2. Postproducción
• Guion
• Montaje
• Textos gráficos animados 2D
• Música de librería
• Imágenes de librería de acuerdo a requerimientos
• Post producción de imagen y audio
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$ 12.400.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 12.400.000
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$ 12.400.000
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Total Neto
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$ 12.400.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 2.356.000
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$ 14.756.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.