Orden de Compra. Nº896-11039-SE08 "Orden de Compra desde 896-10-L108"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección General de Aguas - MOPTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 896-11039-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-08-2008
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra desde 896-10-L108
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 896-10-L108
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección General de Aguas - II Región
Razón Social Dirección General de Aguas - MOPTT
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra 21 de Mayo 470, piso 2
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección General de Aguas - MOPTT
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Facturación 21 de Mayo 470, piso 2
Comuna Antofagasta
Impuesto 14066,27
Dirección de Envío de la Factura 21 de Mayo 470, piso 2
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
ENTREGA DE MATERIALESLA ENTREGA DE MATERIALES DEBE SER EN LOS INDUSTRIALES Nº 7890, BARRIO INDUSTRIAL, ANTOFAGASTA, PREVIA COORDINACIÓN TELEFONICA CON LA SEÑORA JEANETTE MURILLO LEYTON Y/O EL SEÑOR CARLOS CONTRERAS BARRERA, A LOS FONOS 422267 Y/O 422271, RESPECTIVAMENTE.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIA CENTRA LTDA
Razón Social SOCIEDAD FERRETERA CENTRAL LIMITADA
R.U.T. 76.583.060-5
Sucursal FERRETERIA CENTRA LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30161503
DEFENSA DE MURO (DOBLE)14UnidadMuro de piedra en seco  $ 2.970,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.580 $ 41.580
30102503
PICAPORTES DE PORTON3UnidadChapa de hierro  $ 3.571,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.713 $ 10.713
30102511
BISAGRA TIPO POMELO14UnidadChapa de bronce  $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.300 $ 13.300
86131502
PINTURA AZUL1GalónPintura  $ 8.440,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.440 $ 8.440
Total Neto $ 74.033
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 14.066
TOTAL OC $ 88.099


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.