Orden de Compra. Nº896-11055-SE08 "ORDEN DE COMPRA DESDE 896-11-L108"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección General de Aguas - MOPTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 896-11055-SE08
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 25-08-2008
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 896-11-L108
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 896-11-L108
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección General de Aguas - II Región
Razón Social Dirección General de Aguas - MOPTT
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra 21 de Mayo 470, piso 2
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección General de Aguas - MOPTT
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Facturación 21 de Mayo 470, piso 2
Comuna Antofagasta
Impuesto 92850,34
Dirección de Envío de la Factura 21 de Mayo 470, piso 2
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
ENTREGA DE MATERIALESLOS MATERIALES DEBER SER  ENTREGADOS EN LOS INDUSTRIALES Nº 7890, BARRIO INDUSTRIAL, ANTOFAGASTA, PREVIA COORDINACIÓN CON LA SEÑORA JEANETTE MURILLO L., Y/O EL SEÑOR CARLOS CONTRERAS B., A LOS FONOS 422267 Y/O 422271
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Francisco Petricio S.A. - Casa Matriz
Razón Social Francisco Petricio S.A.
R.U.T. 92.296.000-3
Sucursal Francisco Petricio S.A. - Casa Matriz
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Alambre de bronce20Metro LinealALAMBRE NEGO Nº 18 ALAMBRE DE AMARRE Nº 18, ENTREGADO EN LOS INDUSTRIALES Nº 7890, BARRIO INDUSTRIAL, ANTOFAGASTA, PREVIA COORDINACIÓN CON LA SEÑORA JEANETTE MURILLO L., Y/O EL SEÑOR CARLOS CONTRERAS B., A LOS FONOS 422267 Y/O 422271 $ 1.040,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.800 $ 20.800
Tubería de bronce7Unidad no definidaPERFIL CUADRADO 50/50/3MM PERFIL CUADRADO 50X50X3 MM., ENTREGADOS EN LOS INDUSTRIALES Nº 7890, BARRIO INDUSTRIAL, ANTOFAGASTA, PREVIA COORDINACIÓN CON LA SEÑORA JEANETTE MURILLO L., Y/O EL SEÑOR CARLOS CONTRERAS B., A LOS FONOS 422267 Y/O 422271 $ 25.294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 177.058 $ 177.058
Tubería de bronce2Unidad no definidaANGULO PLEGADO 30/30/3 MMANGULO DE 30X30X3 MM, ENTREGADO EN LOS INDUSTRIALES Nº 7890, BARRIO INDUSTRIAL, ANTOFAGASTA, PREVIA COORDINACIÓN CON LA SEÑORA JEANETTE MURILLO L., Y/O EL SEÑOR CARLOS CONTRERAS B., A LOS FONOS 422267 Y/O 422271 $ 5.787,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.574 $ 11.574
Enrejado de hierro6UnidadMALLA CERCO GALVANIZADA 3G 1.85 X 5 MT., RECTICULADO 15X5 CMS. MALLA ACTA 3G ABERTURA 15X 5 CM. ENTREGADAS EN LOS INDUSTRIALES Nº 7890, BARRIO INDUSTRIAL, ANTOFAGASTA, PREVIA COORDINACIÓN CON LA SEÑORA JEANETTE MURILLO L., Y/O EL SEÑOR CARLOS CONTRERAS B., A LOS FONOS 422267 Y/O 422271 $ 30.509,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 183.054 $ 183.054
Clavos Puntas22Metro LinealPUNTAS DOBLESPUNTAS DOBLES, ENTREGADOS EN LOS INDUSTRIALES Nº 7890, BARRIO INDUSTRIAL, ANTOFAGASTA, PREVIA COORDINACIÓN CON LA SEÑORA JEANETTE MURILLO L., Y/O EL SEÑOR CARLOS CONTRERAS B., A LOS FONOS 422267 Y/O 422271 $ 2.140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.080 $ 47.080
Clavos Puntas10kilogramo CLAVOS DE 2 12/2", ENTREGADOS EN LOS INDUSTRIALES Nº 7890, BARRIO INDUSTRIAL, ANTOFAGASTA, PREVIA COORDINACIÓN CON LA SEÑORA JEANETTE MURILLO L., Y/O EL SEÑOR CARLOS CONTRERAS B., A LOS FONOS 422267 Y/O 422271 $ 432,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.320 $ 4.320
Aleación de fierro en barra labrada2Unidad PLETINAS DE 100 X 6 MM, ENTREGADAS EN LOS INDUSTRIALES Nº 7890, BARRIO INDUSTRIAL, ANTOFAGASTA, PREVIA COORDINACIÓN CON LA SEÑORA JEANETTE MURILLO L., Y/O EL SEÑOR CARLOS CONTRERAS B., A LOS FONOS 422267 Y/O 422271 $ 22.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.800 $ 44.800
Total Neto $ 488.686
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 92.850
TOTAL OC $ 581.536


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.