Orden de Compra. Nº
896-11055-SE08
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ORDEN DE COMPRA DESDE 896-11-L108
"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección General de Aguas - MOPTT
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
896-11055-SE08
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
25-08-2008
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 896-11-L108
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
896-11-L108
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Dirección General de Aguas - II Región
Razón Social
Dirección General de Aguas - MOPTT
R.U.T.
61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra
21 de Mayo 470, piso 2
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Dirección General de Aguas - MOPTT
R.U.T.
61.202.000-0
Dirección de Facturación
21 de Mayo 470, piso 2
Comuna
Antofagasta
Impuesto
92850,34
Dirección de Envío de la Factura
21 de Mayo 470, piso 2
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
Título
Descripción
ENTREGA DE MATERIALES
LOS MATERIALES DEBER SER ENTREGADOS EN LOS INDUSTRIALES Nº 7890, BARRIO INDUSTRIAL, ANTOFAGASTA, PREVIA COORDINACIÓN CON LA SEÑORA JEANETTE MURILLO L., Y/O EL SEÑOR CARLOS CONTRERAS B., A LOS FONOS 422267 Y/O 422271
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Francisco Petricio S.A. - Casa Matriz
Razón Social
Francisco Petricio S.A.
R.U.T.
92.296.000-3
Sucursal
Francisco Petricio S.A. - Casa Matriz
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
Alambre de bronce
20
Metro Lineal
ALAMBRE NEGO Nº 18
ALAMBRE DE AMARRE Nº 18, ENTREGADO EN LOS INDUSTRIALES Nº 7890, BARRIO INDUSTRIAL, ANTOFAGASTA, PREVIA COORDINACIÓN CON LA SEÑORA JEANETTE MURILLO L., Y/O EL SEÑOR CARLOS CONTRERAS B., A LOS FONOS 422267 Y/O 422271
$ 1.040,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.800
$ 20.800
Tubería de bronce
7
Unidad no definida
PERFIL CUADRADO 50/50/3MM
PERFIL CUADRADO 50X50X3 MM., ENTREGADOS EN LOS INDUSTRIALES Nº 7890, BARRIO INDUSTRIAL, ANTOFAGASTA, PREVIA COORDINACIÓN CON LA SEÑORA JEANETTE MURILLO L., Y/O EL SEÑOR CARLOS CONTRERAS B., A LOS FONOS 422267 Y/O 422271
$ 25.294,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 177.058
$ 177.058
Tubería de bronce
2
Unidad no definida
ANGULO PLEGADO 30/30/3 MM
ANGULO DE 30X30X3 MM, ENTREGADO EN LOS INDUSTRIALES Nº 7890, BARRIO INDUSTRIAL, ANTOFAGASTA, PREVIA COORDINACIÓN CON LA SEÑORA JEANETTE MURILLO L., Y/O EL SEÑOR CARLOS CONTRERAS B., A LOS FONOS 422267 Y/O 422271
$ 5.787,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.574
$ 11.574
Enrejado de hierro
6
Unidad
MALLA CERCO GALVANIZADA 3G 1.85 X 5 MT., RECTICULADO 15X5 CMS.
MALLA ACTA 3G ABERTURA 15X 5 CM. ENTREGADAS EN LOS INDUSTRIALES Nº 7890, BARRIO INDUSTRIAL, ANTOFAGASTA, PREVIA COORDINACIÓN CON LA SEÑORA JEANETTE MURILLO L., Y/O EL SEÑOR CARLOS CONTRERAS B., A LOS FONOS 422267 Y/O 422271
$ 30.509,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 183.054
$ 183.054
Clavos Puntas
22
Metro Lineal
PUNTAS DOBLES
PUNTAS DOBLES, ENTREGADOS EN LOS INDUSTRIALES Nº 7890, BARRIO INDUSTRIAL, ANTOFAGASTA, PREVIA COORDINACIÓN CON LA SEÑORA JEANETTE MURILLO L., Y/O EL SEÑOR CARLOS CONTRERAS B., A LOS FONOS 422267 Y/O 422271
$ 2.140,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 47.080
$ 47.080
Clavos Puntas
10
kilogramo
CLAVOS DE 2 12/2", ENTREGADOS EN LOS INDUSTRIALES Nº 7890, BARRIO INDUSTRIAL, ANTOFAGASTA, PREVIA COORDINACIÓN CON LA SEÑORA JEANETTE MURILLO L., Y/O EL SEÑOR CARLOS CONTRERAS B., A LOS FONOS 422267 Y/O 422271
$ 432,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.320
$ 4.320
Aleación de fierro en barra labrada
2
Unidad
PLETINAS DE 100 X 6 MM, ENTREGADAS EN LOS INDUSTRIALES Nº 7890, BARRIO INDUSTRIAL, ANTOFAGASTA, PREVIA COORDINACIÓN CON LA SEÑORA JEANETTE MURILLO L., Y/O EL SEÑOR CARLOS CONTRERAS B., A LOS FONOS 422267 Y/O 422271
$ 22.400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 44.800
$ 44.800
Total Neto
$ 488.686
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 92.850
TOTAL OC
$ 581.536
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.