|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
896-2-SE25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
13-01-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
EMISION RADIAL RESOLUCION PAGO PATENTE NUA 2025 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Orden de Compra para informar
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
|
|
R.U.T. |
61.202.000-0 |
|
Dirección de Facturación |
21 DE MAYO 470, SEGUNDO PISO |
|
Comuna |
Antofagasta
|
|
Impuesto |
30590 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
21 DE MAYO 470, SEGUNDO PISO |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
15-01-2025 |
| COORDINACION Y ENTREGA | COORDINACION CON SRA JAZNA RODRIGUEZ, email: jazna.rodriguez@mop.gov.cl
LA FACTURA CORRESPONDIENTE DEBE INDICAR "UNIDAD DE PAGO N° 250" O "UDP 250". |
|
|
Proveedor |
MADERO COMUNICACIONES |
|
Razón Social |
MADERO COMUNICACIONES LIMITADA
|
|
R.U.T. |
76.079.600-k |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
MADERO COMUNICACIONES |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
82101901
| Avisos en radio | 1 | Unidad no definida | EMISIÓN RADIAL DERECHOS DE APROVECHAMIENTO DE AGUAS AFECTOS AL PAGO DE PATENTE A BENEFICIO FISCAL POR NO UTILIZACIÓN DE LAS AGUAS AÑO 2025 A REALIZARSE EL DIA MIERCOLES 15 DE ENERO DE 2025, DE ACUERDO A ARCHIVO QUE SE ADJUNTA. LA FACTURA CORRESPONDIENTE DEBE INDICAR "UNIDAD DE PAGO N° 250" O "UDP 250". | EMISIÓN RADIAL DERECHOS DE APROVECHAMIENTO DE AGUAS AFECTOS AL PAGO DE PATENTE A BENEFICIO FISCAL POR NO UTILIZACIÓN DE LAS AGUAS AÑO 2025 A REALIZARSE EL DIA MIERCOLES 15 DE ENERO DE 2025, DE ACUERDO A ARCHIVO QUE SE ADJUNTA. LA FACTURA CORRESPONDI |
$ 161.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 161.000
|
$ 161.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 161.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 30.590
|
|
$ 191.590
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.