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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
896-47-SE22 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
07-09-2022 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO DE ASEO OFICINA REGIONAL AGOSTO 2022 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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896-12-LE21 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
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R.U.T. |
61.202.000-0 |
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Dirección de Facturación |
21 DE MAYO 470, SEGUNDO PISO |
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Comuna |
Antofagasta
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Impuesto |
87060,47 |
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Dirección de Envío de la Factura |
21 DE MAYO 470, SEGUNDO PISO |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
07-09-2022 |
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Proveedor |
REVAL |
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Razón Social |
SOCIEDAD DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA VALENTI
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R.U.T. |
77.330.883-7 |
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Sucursal |
REVAL |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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76111501
| Servicios de limpieza de edificios | 1 | Unidad no definida | SERVICIOS DE ASEO Y ESTAFETA MES DE AGOSTO 2022, DIRECCION GENERAL DE AGUAS REGION DE ANTOFAGASTA. AL FACTURAR DEBE INDICAR EN UN LUGAR DESTACADO "UNIDAD DE PAGO N° 250". | SERVICIOS DE ASEO Y ESTAFETA MES DE AGOSTO 2022, DIRECCION GENERAL DE AGUAS REGION DE ANTOFAGASTA. AL GENERAR LA FACTURA DEBE INDICAR EN UN LUGAR DESTACADO "UNIDAD DE PAGO N° 250". |
$ 458.213,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 458.213
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$ 458.213
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Total Neto
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$ 458.213
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 87.060
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$ 545.273
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.