Orden de Compra. Nº896-51-SE09 "ORDEN DE COMPRA DESDE 896-25-L109"
Recuerde que el responsable del pago es
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 896-51-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-06-2009
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 896-25-L109
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 896-25-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección General de Aguas - II Región
Razón Social
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra 21 de Mayo 470, piso 2
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Facturación 21 de Mayo 470, piso 2
Comuna Antofagasta
Impuesto 12128,84
Dirección de Envío de la Factura 21 de Mayo 470, piso 2
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 24-06-2009
TítuloDescripción
ENTREGA DE MATERIALESLOS MATERIALES DEBEN SER ENTREGADOS EN 21 DE MAYO Nº 470, SEGUNDO PISO, ANTOFAGASTA, PREVIA COORDINACIÓN CON EL SEÑOR RAFAEL PEREZ R., AL FONO 422377.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor iquique comercial e ind. ltda.
Razón Social iquique comercial e ind. ltda.
R.U.T. 78.818.520-0
Sucursal iquique comercial e ind. ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11101502
Esmeril1UnidadESMERIL ANGULAR 9557NBK. 4 1/2".- MAKITA  $ 50.002,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.002 $ 50.002
27113201
Conjuntos generales de herramientas1JuegoJUEGO DE ATORNILLADORES (6 PIEZAS)  $ 3.747,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.747 $ 3.747
43222623
Equipo de interconexión digital (DCX)1UnidadMULTITESTER DIGITAL  $ 10.087,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.087 $ 10.087
Total Neto $ 63.836
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 12.129
TOTAL OC $ 75.965


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.