Orden de Compra. Nº896-58-AG20 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 896-8-COT20"
Recuerde que el responsable del pago es MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 896-58-AG20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-12-2020
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 896-8-COT20
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección General de Aguas - II Región
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra 21 de Mayo 470, piso 2
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 31 del sistema SICOF.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Facturación 21 DE MAYO 470, SEGUNDO PISO
Comuna Antofagasta
Impuesto 53663,6
Dirección de Envío de la Factura 21 DE MAYO 470, SEGUNDO PISO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 16-12-2020
TítuloDescripción
entrega y facturacionLA ENTREGA DEBE SER EN 21 DE MAYO N° 470, SEGUNDO PISO, ANTOFAGASTA, EN HORARIO DE  9:00 A 13:00 HORAS.

AL MOMENTO DE FACTURAR DEBE INDICAR CLARAMENTE UNIDAD DE PAGO N° 250.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CENTRAL FERRETERIA
Razón Social comercializadora central ferreteria spa
R.U.T. 76.258.828-5
Sucursal CENTRAL FERRETERIA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42281606
Fumigadores de gas médicos5UnidadPulverizador manual de 5 litrosPulverizador manual de 5 litros $ 10.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.500 $ 52.500
24112401
Cofres, cajas o armarios para herramientas5UnidadCaja de herramientas 55x34x16 cmCaja de herramientas 55x34x16 cm $ 14.244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.220 $ 71.220
56101516
Baúles10Unidadbaul organizador 40x45x94baul organizador 40x45x94 $ 15.872,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 158.720 $ 158.720
Total Neto $ 282.440
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 53.664
TOTAL OC $ 336.104


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.