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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
896-74-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
23-12-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
COMPRA EPP MENOR A 3 UTM |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Orden de Compra para informar
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
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R.U.T. |
61.202.000-0 |
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Dirección de Facturación |
21 DE MAYO 470, SEGUNDO PISO |
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Comuna |
Antofagasta
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Impuesto |
31930,26 |
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Dirección de Envío de la Factura |
21 DE MAYO 470, SEGUNDO PISO |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
26-12-2025 |
| COORDINACION Y ENTREGA | ENTREGA A COORDINA CON JEANETTE MURILLO, jeanette.murillo@mop.gov.cl |
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Proveedor |
KOMAX |
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Razón Social |
KOMAX SPA
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R.U.T. |
96.572.420-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
KOMAX |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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53101804
| Abrigos y chaquetas para mujer | 1 | Unidad | DE ACUERDO A COTIZACIÓN QUE SE ADJUNTA. | DE ACUERDO A COTIZACIÓN QUE SE ADJUNTA. |
$ 73.943,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 73.943
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$ 73.943
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53101804
| Abrigos y chaquetas para mujer | 1 | Unidad | DE ACUERDO A COTIZACIÓN QUE SE ADJUNTA. | DE ACUERDO A COTIZACIÓN QUE SE ADJUNTA. |
$ 94.111,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 94.111
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$ 94.111
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Total Neto
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$ 168.054
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 31.930
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$ 199.984
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.