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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
897-2-SE19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
10-01-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
DIFUSION RADIAL DE RESOLUCION D.G.A. N° 3565 DE 2019 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
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R.U.T. |
61.202.000-0 |
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Dirección de Facturación |
Cuevas N° 530, piso 2 |
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Comuna |
Rancagua
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Impuesto |
39900 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Cuevas N° 530, piso 2 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
15-01-2019 |
| DIFUSION RADIAL DIA 15 DE ENERO 2019 | DIFUSION RADIAL DE EXTRACTO DE RESOLUCION D.G.A. N° 3565 DE FECHA 28 DE DICIEMBRE 2018, EN EMISORAS DE
RANCAGUA, SAN FERNANDO Y PICHILEMU, EL DIA 15 DE ENERO 2019, A LAS 19:00 HORAS,
POR UNA SOLA VEZ.
FACTURAR A MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, DIRECCION GENERAL DE AGUAS. CODIGO UNIDAD DE PAGO: 780 UNIDAD DE PAGO: REG_06_DIRECCION_GENERAL_DE_AGUAS |
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Proveedor |
Javier Mauricio |
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Razón Social |
COMUNICACIONES BIENVENIDA LIMITADA
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R.U.T. |
76.191.231-3 |
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Sucursal |
Javier Mauricio |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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82101901
| Avisos en radio | 1 | Unidad | | |
$ 210.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 210.000
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$ 210.000
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Total Neto
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$ 210.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 39.900
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$ 249.900
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.