Orden de Compra. Nº897-26-SE07 "897-16-se07"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección General de Aguas - MOPTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 897-26-SE07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-06-2007
Nombre de la Orden de Compra 897-16-se07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas REPARACION DE CAMIONETAS PATENTES TX-8444 Y UK-8542
Proveniente de Licitación 897-9-L107
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección General de Aguas - VI Región
Razón Social Dirección General de Aguas - MOPTT
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra Campos 301
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 15 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección General de Aguas - MOPTT
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Facturación Cuevas N° 530, piso 2
Comuna -1
Impuesto 37508,28
Dirección de Envío de la Factura Cuevas N° 530, piso 2
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social Sociedad de Inversiones El Cardal Ltda.
R.U.T. 77.890.280-K
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78180102
Reparación de Transmisión1UnidadReparación de TransmisiónCAMBIO DE AMORTIGUADORES,MODIFICACION SISTEMA LUCES,PERNOS Y TUERCA RUEDAS, ENGRASE DE MASA $ 197.412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 197.412 $ 197.412
Total Neto $ 197.412
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 37.508
TOTAL OC $ 234.920


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.