Orden de Compra. Nº897-66-SE07 "ORDEN DE COMPRA"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección General de Aguas - MOPTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 897-66-SE07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-09-2007
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Proveniente de Licitación 897-9-L107
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección General de Aguas - VI Región
Razón Social Dirección General de Aguas - MOPTT
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra Campos 301
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 15 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección General de Aguas - MOPTT
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Facturación Cuevas N° 530, piso 2
Comuna -1
Impuesto 6384,95
Dirección de Envío de la Factura Cuevas N° 530, piso 2
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social Sociedad de Inversiones El Cardal Ltda.
R.U.T. 77.890.280-K
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
26111703
Baterías para vehículos1UnidadBaterías para vehículosCAMBIO DE BATERIA CAMIONETA TX-84-44 $ 33.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.605 $ 33.605
Total Neto $ 33.605
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 6.385
TOTAL OC $ 39.990


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.