Orden de Compra. Nº897097-3-SE21 "SERVICIOS DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE TRES CONVENIOS MARCO EN LA PLATAFORMA MAGENTO897097-2-LE21"
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION DE COMPRAS Y CONTRATACION PUBLICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 897097-3-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-03-2021
Nombre de la Orden de Compra SERVICIOS DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE TRES CONVENIOS MARCO EN LA PLATAFORMA MAGENTO897097-2-LE21
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 897097-2-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Desarrollo
Razón Social DIRECCION DE COMPRAS Y CONTRATACION PUBLICA
R.U.T. 60.808.000-7
Dirección de Unidad de Compra Monjitas 392 piso 8
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 192 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECCION DE COMPRAS Y CONTRATACION PUBLICA
R.U.T. 60.808.000-7
Dirección de Facturación Monjitas 392 piso 8
Comuna Santiago
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Monjitas 392 piso 8
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LINETS CHILE
Razón Social LINETS CHILE SPA
R.U.T. 76.225.088-8
Sucursal LINETS CHILE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
81111504
Programación de aplicaciones1Unidadmplementación Programación de aplicaciones Implementación y mejoras para el nuevo Convenio Marco de “Gas licuado de petróleo” en la plataforma Magento 2 que deberá ser realizado por un equipo de trabajo de manera continua.Para la entrega de este servicio se estiman necesarias 740 HH, de las cuales un 80% corresponderán a desarrollo backend. $ 14.676.812,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.676.812 $ 14.676.812
81111504
Programación de aplicaciones1UnidadImplementación Programación de aplicaciones Implementación y mejoras para el nuevo convenio marco de “Adquisición y Arriendo a Largo Plazo de Vehículos” en la plataforma Magento 2 que deberá ser realizado por un equipo de trabajo de manera continuaPara la entrega de este servicio se estiman necesarias 740 HH, de las cuales un 80% corresponderán a desarrollo backend. $ 14.676.812,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.676.812 $ 14.676.812
81111504
Programación de aplicaciones1UnidadImplementación Programación de aplicaciones Implementación y mejoras para el nuevo convenio marco de “Adquisición y Arriendo a Largo Plazo de Vehículos” en la plataforma Magento 2 que deberá ser realizado por un equipo de trabajo de manera continuaPara la entrega de este servicio se estiman necesarias 634 HH, de las cuales un 80% corresponderán a desarrollo backend. $ 12.580.125,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.580.125 $ 12.580.125
81111805
Mantenimiento y soporte de sistemas propietarios1UnidadSoporte Mantenimiento y soporte de sistemas propietarios 200 horas para efectuar cambios de alcance, soporte y mantención para las implementaciones de los Servicios 1, 2 y 3.Se consideran 200 HH de soporte para todos los servicios entregados, una vez que el canal se encuentre en productivo $ 3.966.251,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.966.251 $ 3.966.251
Total Neto $ 45.900.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 45.900.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.