Orden de Compra. Nº898-1102-SE14 "ORDEN DE ORDEN DE COMPRA DESDE 898-358-LP13 Res. Apr. Con. Nº 411 fecha 21.02.14"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 898-1102-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-04-2014
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE ORDEN DE COMPRA DESDE 898-358-LP13 Res. Apr. Con. Nº 411 fecha 21.02.14
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 898-358-LP13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Claudio Vicuña
Razón Social SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO
R.U.T. 61.602.126-5
Dirección de Unidad de Compra Carmen Guerrero N° 945
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO
R.U.T. 61.602.126-5
Dirección de Facturación Carmen Guerrero N° 945
Comuna San Antonio
Impuesto 409232,64
Dirección de Envío de la Factura Carmen Guerrero N° 945
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 09-04-2014
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor GALENICA S.A.
Razón Social GALENICA S A
R.U.T. 79.622.060-0
Sucursal GALENICA S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
41115830
Analizadores de glucosa1GlobalCOMPRA DE REACTIVOS PARA TECNICA VIH Y SIFILIS POR METODO ELISA CON EQUIPAMIENTO EN COMODATO.DETALLE EN BAE ADJUNTAS.DEBEN LEERSE . ADJUNTO PEDIDOCOMPRA DE REACTIVOS PARA TECNICA VIH Y SIFILIS POR METODO ELISA CON EQUIPAMIENTO NUEVO EN COMODATO. PRECIO OFERTADO CORRESPONDE AL VALOR MENSUAL, INCLUYE EQUIPO NUEVO EN COMOADO, RECTIVOS, ETC. $ 2.153.856,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.153.856 $ 2.153.856
Total Neto $ 2.153.856
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 409.233
TOTAL OC $ 2.563.089


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.