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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
898-20-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
03-03-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ETAPA 1 LICITACIÓN 898-182-LQ24 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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898-182-LQ24 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
HOSPITAL CLAUDIO VICUNA |
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Razón Social |
HOSPITAL CLAUDIO VICUNA
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R.U.T. |
61.602.126-5 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Carmen Guerrero N° 945 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
HOSPITAL CLAUDIO VICUNA
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R.U.T. |
61.602.126-5 |
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Dirección de Facturación |
Carmen Guerrero N° 945 |
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Comuna |
San Antonio
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Impuesto |
5123626,07 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Carmen Guerrero N° 945 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
GEAR PROYECTOS ASOCIADOS LTDA |
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Razón Social |
GEAR PROYECTOS ASOCIADOS LIMITADA
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R.U.T. |
77.837.930-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
GEAR PROYECTOS ASOCIADOS LTDA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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72102305
| Servicios de reparación, mantenimiento o reparación de aire acondicionado | 1 | Unidad no definida | CONVENIO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTROS | ETAPA 1 MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE FILTROS |
$ 26.966.453,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 26.966.453
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$ 26.966.453
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Total Neto
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$ 26.966.453
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 5.123.626
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$ 32.090.079
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.