Orden de Compra. Nº898-2123-SE14 "INSUMOS, Lic. 898-217-LE14, Res. Adj. Nº 1572, fecha 02.07.14"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 898-2123-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-07-2014
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS, Lic. 898-217-LE14, Res. Adj. Nº 1572, fecha 02.07.14
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 898-217-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Claudio Vicuña
Razón Social SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO
R.U.T. 61.602.126-5
Dirección de Unidad de Compra Carmen Guerrero N° 945
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO
R.U.T. 61.602.126-5
Dirección de Facturación Carmen Guerrero N° 945
Comuna San Antonio
Impuesto 17100
Dirección de Envío de la Factura Carmen Guerrero N° 945
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 04-07-2014
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Silmag Chile
Razón Social SILMAG CHILE SA
R.U.T. 76.817.870-4
Sucursal Silmag Chile
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42272303
Máscaras de reanimación o accesorios3UnidadMascaras laringeas reusable #3,5. vencimiento a un año desde el envio de la oc. MASCARA LARINGEA REUSABLE Nº 3 O 4, MANGO INFLABLE, SILICONA, VALIDADA PARA 40 US0S, MARCA SILMAG. EVALUADA EN PABELLON, VER PAUTA EN ANEXO TECNICO; DESPACHO 48 HRS. RECIBIDA O/C. $ 30.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000
Total Neto $ 90.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 17.100
TOTAL OC $ 107.100


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.