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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
898-2850-CM19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
02-08-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
2239-2-LP15 SERVICIOS DE IMPRESIÓN, FOTOC. Y ART. CORPORATIVOS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Mayor a 30 días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
DS38 |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO
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R.U.T. |
61.602.126-5 |
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Dirección de Facturación |
Carmen Guerrero N° 945 |
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Comuna |
San Antonio
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Impuesto |
689257 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Carmen Guerrero N° 945 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Saivluk |
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Razón Social |
PAMELA ANDREA GARRETON VERGARA
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R.U.T. |
12.457.649-0 |
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Sucursal |
Saivluk |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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14111806 2239-2-LP15
| Formularios o cuestionarios comerciales | 1 | | (1223800 )FORMULARIO - 1249806 | (1223800) FORMULARIO - ; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(100)
; SERVICIO POR $ 500(1)
; SERVICIO POR $ 1000(3)
; SERVICIO POR $ 5.000(1)
; SERVICIO POR $ 10.000(1)
; SERVICIO POR $ 100.000( |
$ 3.818.600,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.818.600
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$ 3.818.600
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Total Neto
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$ 3.818.600
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Descuento
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$ 190.930
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 689.257
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 4.316.927
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.