Orden de Compra. Nº898-2850-CM19 "2239-2-LP15 SERVICIOS DE IMPRESIÓN, FOTOC. Y ART. CORPORATIVOS"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 898-2850-CM19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 02-08-2019
Nombre de la Orden de Compra 2239-2-LP15 SERVICIOS DE IMPRESIÓN, FOTOC. Y ART. CORPORATIVOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Claudio Vicuña
Razón Social SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO
R.U.T. 61.602.126-5
Dirección de Unidad de Compra Carmen Guerrero N° 945
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5906 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Mayor a 30 días
Justificación pago mayor a 30 días DS38
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO
R.U.T. 61.602.126-5
Dirección de Facturación Carmen Guerrero N° 945
Comuna San Antonio
Impuesto 689257
Dirección de Envío de la Factura Carmen Guerrero N° 945
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Saivluk
Razón Social PAMELA ANDREA GARRETON VERGARA
R.U.T. 12.457.649-0
Sucursal Saivluk
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111806
2239-2-LP15
Formularios o cuestionarios comerciales1 (1223800 )FORMULARIO - 1249806(1223800) FORMULARIO - ; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(100) ; SERVICIO POR $ 500(1) ; SERVICIO POR $ 1000(3) ; SERVICIO POR $ 5.000(1) ; SERVICIO POR $ 10.000(1) ; SERVICIO POR $ 100.000( $ 3.818.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.818.600 $ 3.818.600
Total Neto $ 3.818.600
Descuento $ 190.930
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 689.257
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 4.316.927


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.