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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
898-3152-SE22 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
29-12-2022 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Coordinador mes de DICIEMBRE |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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898-27-LP22 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
HOSPITAL CLAUDIO VICUNA |
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Razón Social |
HOSPITAL CLAUDIO VICUNA
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R.U.T. |
61.602.126-5 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Carmen Guerrero N° 945 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
HOSPITAL CLAUDIO VICUNA
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R.U.T. |
61.602.126-5 |
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Dirección de Facturación |
Carmen Guerrero N° 945 |
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Comuna |
San Antonio
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Impuesto |
124950 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Carmen Guerrero N° 945 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
31-12-2022 |
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Proveedor |
Terapeuta Ocupacional Daniela |
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Razón Social |
Terapeuta Ocupacional
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R.U.T. |
18.760.515-6 |
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Sucursal |
Terapeuta Ocupacional Daniela |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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80111715
| Profesionales | 1 | Unidad | Coordinador para el Programa PAIIA, convenio SENDA – SSVSA. mes de DICIEMBRE | Coordinador para el Programa PAIIA, convenio SENDA – SSVSA. mes de DICIEMBRE |
$ 895.050,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 895.050
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$ 895.050
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Total Neto
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$ 895.050
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Honorarios (12,25%) 12,25 %
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$ 124.950
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$ 1.020.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.