|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
898-3228-SE10 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
|
Fecha de Envío |
17-11-2010 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 898-672-L110 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
898-672-L110 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO
|
|
R.U.T. |
61.606.500-9 |
|
Dirección de Facturación |
Carmen Guerrero N° 945 |
|
Comuna |
San Antonio
|
|
Impuesto |
0 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Carmen Guerrero N° 945 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
111844186 |
|
Razón Social |
MONICA ROSARIO DEL CARMEN OLGUIN HERNANDEZ
|
|
R.U.T. |
11.184.418-6 |
|
Sucursal |
111844186 |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
42152102
| Formadores dentales | 50 | Unidad | PROTESIS COMPUESTAS DENTALES | PROTESIS COMPUESTAS DENTALES |
$ 24.444,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.222.200
|
$ 1.222.220
|
42152102
| Formadores dentales | 7 | Unidad | REPARACIONES DENTALES | REPARACIONES DENTALES |
$ 6.667,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 46.669
|
$ 46.667
|
|
|
Total Neto
|
$ 1.268.887
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
Exento 0 %
|
$ 0
|
|
$ 1.268.887
|
|
Justificación de exención de impuesto
|
|
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.