Orden de Compra. Nº898-334-SE14 "Manipulacion de Alimentos"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 898-334-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-01-2014
Nombre de la Orden de Compra Manipulacion de Alimentos
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 898-86-LP13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Claudio Vicuña
Razón Social SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO
R.U.T. 61.602.126-5
Dirección de Unidad de Compra Carmen Guerrero N° 945
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO
R.U.T. 61.602.126-5
Dirección de Facturación Carmen Guerrero N° 945
Comuna San Antonio
Impuesto 1058148,19
Dirección de Envío de la Factura Carmen Guerrero N° 945
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Gonzalez y Fierro Ltra.
Razón Social GONZALEZ Y FIERRO LIMITADA
R.U.T. 77.221.970-9
Sucursal Gonzalez y Fierro Ltra.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80111701
Servicios de contratación de personal1GlobalREGULARIZA “SERVICIO DE MANIPULACION DE ALIMENTOS PARA LA ENTREGA DE RACIONES ALIMENTICIAS A PACIENTES Y FUNCIONARIOS DEL HOSPITAL CLAUDIO VICUÑA” MES NOVIEMBRE AÑO 2013REGULARIZA “SERVICIO DE MANIPULACION DE ALIMENTOS PARA LA ENTREGA DE RACIONES ALIMENTICIAS A PACIENTES Y FUNCIONARIOS DEL HOSPITAL CLAUDIO VICUÑA” MES NOVIEMBRE AÑO 2013 $ 5.569.201,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.569.201 $ 5.569.201
Total Neto $ 5.569.201
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.058.148
TOTAL OC $ 6.627.349


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.