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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
898-3354-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
04-12-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 898-46-LQ22,Res Adj. Nº 1159 fecha 03.05.22 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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898-46-LQ22 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
HOSPITAL CLAUDIO VICUNA |
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Razón Social |
HOSPITAL CLAUDIO VICUNA
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R.U.T. |
61.602.126-5 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Carmen Guerrero N° 945 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
OFICIO 7561 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 19.03.2018 |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
HOSPITAL CLAUDIO VICUNA
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R.U.T. |
61.602.126-5 |
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Dirección de Facturación |
Carmen Guerrero N° 945 |
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Comuna |
San Antonio
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Impuesto |
29885,0574712644 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Carmen Guerrero N° 945 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
06-12-2023 |
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Proveedor |
111844186 |
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Razón Social |
MONICA ROSARIO DEL CARMEN OLGUIN HERNANDEZ
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R.U.T. |
11.184.418-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
111844186 |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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73171602
| Servicios de fabricación de equipos médicos o dentales | 4 | Unidad | ITEM 1 PROTESIS REMOVIBLES ACRILICAS TOTALES Y PARCIALES | ITEM Nº 1 PROTESIS REMOVIBLES ACRILICAS TOTALES Y PARCIALES |
$ 50.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 200.000
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$ 200.000
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Total Neto
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$ 200.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Honorarios (13%) 13 %
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$ 29.885
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$ 229.885
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.