|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
898-3367-SE16 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
|
Fecha de Envío |
07-09-2016 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Extractores de aire |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO
|
|
R.U.T. |
61.602.126-5 |
|
Dirección de Facturación |
Carmen Guerrero N° 945 |
|
Comuna |
San Antonio
|
|
Impuesto |
27556,84 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Carmen Guerrero N° 945 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
09-09-2016 |
|
|
|
Proveedor |
INDUSTRIA METALMECANICA E ILUMINACION LIMITADA |
|
Razón Social |
INDUSTRIA METALMECANICA E ILUMINACION LIMITADA
|
|
R.U.T. |
78.155.780-3 |
|
Sucursal |
INDUSTRIA METALMECANICA E ILUMINACION LIMITADA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
27111712
| Extractores | 2 | Unidad | Extractores de aire CK-50 | Extractores de aire CK-50 |
$ 72.518,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 145.036
|
$ 145.036
|
|
|
Total Neto
|
$ 145.036
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 27.557
|
|
$ 172.593
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.