|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
898-355-SE14 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
31-01-2014 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
GESTION E INFORMATICA |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
898-87-LE13 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO
|
|
R.U.T. |
61.602.126-5 |
|
Dirección de Facturación |
Carmen Guerrero N° 945 |
|
Comuna |
San Antonio
|
|
Impuesto |
0 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Carmen Guerrero N° 945 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Gonzalez y Fierro Ltra. |
|
Razón Social |
GONZALEZ Y FIERRO LIMITADA
|
|
R.U.T. |
77.221.970-9 |
|
Sucursal |
Gonzalez y Fierro Ltra. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
80111701
| Servicios de contratación de personal | 1 | Global | REGULARIZA “PRESTACIÓN DE SERVICIOS HABITUALES ESPECIALIZADOS PARA la Unidad de GESTIÓN E INFORMÁTICA“ MES DICIEMBRE AÑO 2013 | REGULARIZA “PRESTACIÓN DE SERVICIOS HABITUALES ESPECIALIZADOS PARA la Unidad de GESTIÓN E INFORMÁTICA“ MES DICIEMBRE AÑO 2013 |
$ 2.658.175,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 2.658.175
|
$ 2.658.175
|
|
|
Total Neto
|
$ 2.658.175
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
Exento 0 %
|
$ 0
|
|
$ 2.658.175
|
|
Justificación de exención de impuesto
|
|
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.