|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
898-383-AG22 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
18-02-2022 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 898-89-COT22 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Hospital Claudio Vicuña |
|
Razón Social |
HOSPITAL CLAUDIO VICUNA
|
|
R.U.T. |
61.602.126-5 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Carmen Guerrero N° 945 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
DECRETO Nº 38 AÑO 2005 |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
HOSPITAL CLAUDIO VICUNA
|
|
R.U.T. |
61.602.126-5 |
|
Dirección de Facturación |
Carmen Guerrero N° 945 |
|
Comuna |
San Antonio
|
|
Impuesto |
90915 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Carmen Guerrero N° 945 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
18-02-2022 |
|
|
|
Proveedor |
improlab ltda |
|
Razón Social |
SOCIEDAD COMERCIALIZADORA IMPROLAB LIMITADA
|
|
R.U.T. |
76.667.510-7 |
|
Sucursal |
improlab ltda |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
23153004
| Artículo de aguja | 87 | Caja | AGUJA HIPODERMICA DES. 19 G X 1. ADJUNTAR FICHA TECNICA | |
$ 5.500,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 478.500
|
$ 478.500
|
|
|
Total Neto
|
$ 478.500
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 90.915
|
|
$ 569.415
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.