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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
898-388-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
16-02-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
TOALLA 24 MT FEBRERO 2023 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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898-223-LE22 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
HOSPITAL CLAUDIO VICUNA |
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Razón Social |
HOSPITAL CLAUDIO VICUNA
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R.U.T. |
61.602.126-5 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Carmen Guerrero N° 945 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
HOSPITAL CLAUDIO VICUNA
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R.U.T. |
61.602.126-5 |
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Dirección de Facturación |
Carmen Guerrero N° 945 |
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Comuna |
San Antonio
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Impuesto |
142500 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Carmen Guerrero N° 945 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
BEFORE |
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Razón Social |
BEFORE PUBLICIDAD SPA
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R.U.T. |
76.835.793-5 |
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Sucursal |
BEFORE |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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14111703
| Toallas de papel | 1500 | Unidad | TOALLA DE PAPEL 24 MTS
Doble hoja – Extra blanca – Trafico bajo
Altura = 200 mm, Longitud = 24 m, Hojas = 2 , Gofrado = Ondas | HTP1302424 TOALLAS DE PAPEL DE 24 MTS, DOBLE HOJA, EXTRA BLANCA , GOFRADAS.
Se adjunta ficha técnica. |
$ 500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 750.000
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$ 750.000
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Total Neto
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$ 750.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 142.500
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$ 892.500
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.