|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
898-4002-SE15 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
30-10-2015 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
OC DESDE 898-64-LP15 Seg. y Vig. Octubre |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
898-64-LP15 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
60 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
DS38 |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO
|
|
R.U.T. |
61.602.126-5 |
|
Dirección de Facturación |
Carmen Guerrero N° 945 |
|
Comuna |
San Antonio
|
|
Impuesto |
1799411,72 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Carmen Guerrero N° 945 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Gonzalez y Fierro Ltra. |
|
Razón Social |
GONZALEZ Y FIERRO LIMITADA
|
|
R.U.T. |
77.221.970-9 |
|
Sucursal |
Gonzalez y Fierro Ltra. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
92101501
| Servicios de vigilancia | 1 | Unidad | SERVICIOS DE SEGURIDAD y VIGILANCIA para Hospital Claudio Vicuña. Octubre de 2015. | Servicio de Seguridad y Vigilancia. Octubre de 2015. |
$ 9.470.588,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 9.470.588
|
$ 9.470.588
|
|
|
Total Neto
|
$ 9.470.588
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 1.799.412
|
|
$ 11.270.000
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.