|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
898-464-SE22 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
01-03-2022 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
COMPRA KIT E INSUMOS LABORATORIO, Lic 898-6-LP22 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
898-6-LP22 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Hospital Claudio Vicuña |
|
Razón Social |
HOSPITAL CLAUDIO VICUNA
|
|
R.U.T. |
61.602.126-5 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Carmen Guerrero N° 945 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
OFICIO 7561 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 19032018 |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
HOSPITAL CLAUDIO VICUNA
|
|
R.U.T. |
61.602.126-5 |
|
Dirección de Facturación |
Carmen Guerrero N° 945 |
|
Comuna |
San Antonio
|
|
Impuesto |
17670 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Carmen Guerrero N° 945 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
28-02-2022 |
|
|
|
Proveedor |
Socofar Division Munnich |
|
Razón Social |
SOCOFAR S A
|
|
R.U.T. |
91.575.000-1 |
|
Sucursal |
Socofar Division Munnich |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
41115803
| Analizadores de banco de sangre | 1000 | Unidad | TUBO TAPA LILA EDTA 6 ML C/GEL SEPARADOR | 755144 TUBO PLAST LILA K2EDTA 6ML 367863100, CAJA X 100 UNI, BD COLECTOR SANGRE, TEST DE DIAGNOSTICO VENCIMIENTO DICIEMBRE 2023 Se adjunta documentación técnica.
Despacho en 24 horas, sin costo adicional. Monto mínimo de facturación 50.000. |
$ 93,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 93.000
|
$ 93.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 93.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 17.670
|
|
$ 110.670
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.