Orden de Compra. Nº898-4977-SE18 "EMPANADAS PARA EL (15.12.2018)"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 898-4977-SE18
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 18-12-2018
Nombre de la Orden de Compra EMPANADAS PARA EL (15.12.2018)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 898-25-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Claudio Vicuña
Razón Social SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO
R.U.T. 61.602.126-5
Dirección de Unidad de Compra Carmen Guerrero N° 945
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO
R.U.T. 61.602.126-5
Dirección de Facturación Carmen Guerrero N° 945
Comuna San Antonio
Impuesto 9576
Dirección de Envío de la Factura Carmen Guerrero N° 945
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Panadería Espiga de Oro
Razón Social PANIFICADORA ESPIGA DE ORO COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 83.895.900-8
Sucursal Panadería Espiga de Oro
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50192801
Empanadas, tartas y pies frescos80UnidadEmpanadas de pino del día y horneadas al momento de la entrega. La Unidad.Empanadas de pino del día y horneadas al momento de la entrega. La Unidad. $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.400 $ 50.400
Total Neto $ 50.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 9.576
TOTAL OC $ 59.976


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.