|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
898-540-SE24 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
13-02-2024 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
LENTES Lic. 898-210-LQ22 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
898-210-LQ22 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
HOSPITAL CLAUDIO VICUNA |
|
Razón Social |
HOSPITAL CLAUDIO VICUNA
|
|
R.U.T. |
61.602.126-5 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Carmen Guerrero N° 945 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
HOSPITAL CLAUDIO VICUNA
|
|
R.U.T. |
61.602.126-5 |
|
Dirección de Facturación |
Carmen Guerrero N° 945 |
|
Comuna |
San Antonio
|
|
Impuesto |
5700000 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Carmen Guerrero N° 945 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
OPTI STORE SpA |
|
Razón Social |
OPTI STORE SPA
|
|
R.U.T. |
78.445.210-7 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
OPTI STORE SpA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
31241501
| Lentes | 3000 | Unidad | LENTES OPTICOS | Lente con cristal orgánico monofocal blanco, mas estuche semi rígido y paño de limpieza de microfibra |
$ 10.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 30.000.000
|
$ 30.000.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 30.000.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 5.700.000
|
|
$ 35.700.000
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.