Orden de Compra. Nº898-917-SE07 "Empanadas"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio de Salud Valparaíso San Antonio
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 898-917-SE07
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 09-04-2007
Nombre de la Orden de Compra Empanadas
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Orden de compra proveniente de adquisición nº 898-196-LE07. LAS EMPANADAS DEBEN ESTAR A LAS 12:00 HRS
Proveniente de Licitación 898-196-LE07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Claudio Vicuña
Razón Social Servicio de Salud Valparaíso San Antonio
R.U.T. 61.606.500-9
Dirección de Unidad de Compra Carmen Guerrero N° 945
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio de Salud Valparaíso San Antonio
R.U.T. 61.606.500-9
Dirección de Facturación Carmen Guerrero N° 945
Comuna -1
Impuesto 15327,87
Dirección de Envío de la Factura Carmen Guerrero N° 945
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social Panificadora Espiga de Oro Cía Ltda.
R.U.T. 83.895.900-8
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50181901
Empanadas300UnidadEmpanadasEmpanadas medianas de 12 cms .Especificaciòn técnica en archivo adjunto $ 269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.700 $ 80.673
Total Neto $ 80.673
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.328
TOTAL OC $ 96.001


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.