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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
899-139-SE15 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
07-05-2015 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO DE LAVANDERIA MES DE ABRIL 2015 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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899-1-LE15 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Hospital San Jose - Casablanca |
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Razón Social |
Hospital San Jose - Casablanca
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R.U.T. |
61.602.067-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Yungay 124 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital San Jose - Casablanca
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R.U.T. |
61.602.067-6 |
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Dirección de Facturación |
Yungay 124 |
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Comuna |
Casablanca
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Impuesto |
23793,7 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Yungay 124 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
lavarent |
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Razón Social |
CARLA FRIOLI G Y COMPANIA LIMITADA
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R.U.T. |
78.812.660-3 |
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Sucursal |
lavarent |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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91111502
| Servicios de lavandería | 20 | Unidad | FUNDAS ALMOHADAS | |
$ 200,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.000
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$ 4.000
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91111502
| Servicios de lavandería | 15 | Unidad | CUBRECAMA | |
$ 946,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 14.190
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$ 14.190
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91111502
| Servicios de lavandería | 237 | Unidad | SABANA | |
$ 350,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 82.950
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$ 82.950
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91111502
| Servicios de lavandería | 1 | Unidad | DELANTAL QUIRURJICO | |
$ 300,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 300
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$ 300
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91111502
| Servicios de lavandería | 3 | Unidad | POLERAS | |
$ 430,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.290
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$ 1.290
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91111502
| Servicios de lavandería | 15 | kilogramo | FRAZADAS | |
$ 1.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 22.500
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$ 22.500
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Total Neto
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$ 125.230
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 23.794
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$ 149.024
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.