Orden de Compra. Nº899-151-AG26 "COMPRA DE ACCESORIO PARA FUNCIONARIOS DEL HOSPITAL SAN JOSE DE CASABLANCA"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital San Jose - Casablanca
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 899-151-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 13-03-2026
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE ACCESORIO PARA FUNCIONARIOS DEL HOSPITAL SAN JOSE DE CASABLANCA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital San Jose - Casablanca
Razón Social Hospital San Jose - Casablanca
R.U.T. 61.602.067-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 562 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital San Jose - Casablanca
R.U.T. 61.602.067-6
Dirección de Facturación Juan Verdaguer N°122
Comuna Casablanca
Impuesto 49875
Dirección de Envío de la Factura Juan Verdaguer N°122
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor sublimacion , señaleticas , volantes ,flyer,pendones ,pasacalles
Razón Social COMERCIALIZADORA RODRIGO ALEJANDRO VASQUEZ POBLETE E.I.R.L.
R.U.T. 77.466.553-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal sublimacion , señaleticas , volantes ,flyer,pendones ,pasacalles
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53102516
Gorras25Unidadcompra de accesorio para funcionarios de acuerdo a requerimiento adjunto  $ 10.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 262.500 $ 262.500
Total Neto $ 262.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 49.875
TOTAL OC $ 312.375


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.