|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
899-248-SE15 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
13-08-2015 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
SUMINISTRO DE PAN-VARIOS MES DE JULIO 2015 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
899-61-LE14 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Hospital San Jose - Casablanca |
|
Razón Social |
Hospital San Jose - Casablanca
|
|
R.U.T. |
61.602.067-6 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Yungay 124 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Hospital San Jose - Casablanca
|
|
R.U.T. |
61.602.067-6 |
|
Dirección de Facturación |
Yungay 124 |
|
Comuna |
Casablanca
|
|
Impuesto |
48681,99 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Yungay 124 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
73315077 |
|
Razón Social |
GERMAN EDMUNDO VASQUEZ VALENZUELA
|
|
R.U.T. |
7.331.507-7 |
|
Sucursal |
73315077 |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
50181901
| Pan fresco | 1 | Unidad no definida | FACTURA Nº21705
PAN CORRIENTE 143,9 KILOS $ 1.030
| SUMINISTRO PERECIBLE PAN Y OTROS 2015 AL 2017. |
$ 124.550,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 124.550
|
$ 124.550
|
50181901
| Pan fresco | 1 | Unidad | FACTURA Nº21704
GUIA Nº 558563 YOGURTY QUESO $ 2.426
GUIA Nº 558600 MARGARINA Y JAMON $ 17.655
GUIA Nº 558654 TORTAS Y JUGOS $ 21.080
GUIA Nº 558668 HELADO, KUCHEN, AZUCAR $ 9.860
GUIA Nº 558720 QUESO,YOGUR, QUEQUE, MAYONESA $32.530
GUIA Nº 559118 MAYONESA,LEVADURA,QUESO, JAMON $ 12.260
GUIA Nº 559225 QUESO,JAMON,YOGURT $ 8.183
GUIA Nº 559282 QUESO $ 9.280
GUIA Nº 559492 YOGURT,QUESO,JAMON,MAYONESA $ 8048
GUIA Nº 559547 YOGURT, QUESO $ 9.128
GUIA Nº 559632 QUEQUE, CAFE, TE, JUGOS Y GALLETAS $ 26.240.
| SUMINISTRO DE ALIMENTO PERECIBLE DE PAN Y OTROS 2015 AL 2017, SEGUN BAE VALOR OFERTADO LISTADO ANEXO 3 POR CADA UNIDAD VALOR CON IVA |
$ 131.671,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 131.671
|
$ 131.671
|
|
|
Total Neto
|
$ 256.221
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 48.682
|
|
$ 304.903
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.