Orden de Compra. Nº899-279-SE24 "Adquisición de Bolsas, Pendones e Imanes"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital San Jose - Casablanca
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 899-279-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 19-04-2024
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Bolsas, Pendones e Imanes
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 899-22-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital San Jose - Casablanca
Razón Social Hospital San Jose - Casablanca
R.U.T. 61.602.067-6
Dirección de Unidad de Compra Yungay 124
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 723 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital San Jose - Casablanca
R.U.T. 61.602.067-6
Dirección de Facturación Yungay 124
Comuna Casablanca
Impuesto 290700
Dirección de Envío de la Factura Yungay 124
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SM IMPRESORES
Razón Social CAROL ANDREA SAN MARTÍN VÁSQUEZ
R.U.T. 13.445.517-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SM IMPRESORES
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82101501
Letreros publicitarios4UnidadPendon Roller. De acuerdo a cotización N°1258Pendon Roller. De acuerdo a cotización N°1258 $ 120.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 480.000 $ 480.000
24111501
Bolsas de lona500UnidadBolsa TNT. De acuerdo a cotización N°1252Bolsa TNT. De acuerdo a cotización N°1252 $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 800.000 $ 800.000
53141619
Imanes500UnidadImanes. De acuerdo a cotización N°1258Imanes. De acuerdo a cotización N°1258 $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 250.000 $ 250.000
Total Neto $ 1.530.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 290.700
TOTAL OC $ 1.820.700


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.