Orden de Compra. Nº899-288-SE23 "COMPRA DE MATERIALES DE ASEO JUNIO 2023."
Recuerde que el responsable del pago es Hospital San Jose - Casablanca
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 899-288-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 01-06-2023
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES DE ASEO JUNIO 2023.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 899-28-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital San Jose - Casablanca
Razón Social Hospital San Jose - Casablanca
R.U.T. 61.602.067-6
Dirección de Unidad de Compra Yungay 124
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1096
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital San Jose - Casablanca
R.U.T. 61.602.067-6
Dirección de Facturación Yungay 124
Comuna Casablanca
Impuesto 32238,25
Dirección de Envío de la Factura Yungay 124
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LADOVERDE
Razón Social CASTILLA Y ARAGON SPA
R.U.T. 96.989.530-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal LADOVERDE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53131608
Jabones10UnidadJABON LIQUIDO MULTIUSO BIDON 5 LITROS UD VALOR LINEA N° 1JABON LIQUIDO MULTIUSO BIDON 5 LITROS UD VALOR LINEA N° 1 $ 3.760,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.600 $ 37.600
10191509
Insecticidas60UnidadAEROSOL DESINFECTANTE 257 GRS. APROX. UD VALOR LINEA N° 2 AEROSOL DESINFECTANTE 257 GRS. APROX. UD VALOR LINEA N° 2 $ 1.648,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 98.880 $ 98.880
10191509
Insecticidas15UnidadINSECTICIDA EN SPRAY 222 GRAS. APROX. UD VALOR LINEA N° 8INSECTICIDA EN SPRAY 222 GRAS. APROX. UD VALOR LINEA N° 8 $ 2.213,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.195 $ 33.195
Total Neto $ 169.675
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 32.238
TOTAL OC $ 201.913


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.