Orden de Compra. Nº899-319-SE23 "COMPRA DE INSUMOS DE COMPUTACION JUNIO 2023."
Recuerde que el responsable del pago es Hospital San Jose - Casablanca
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 899-319-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-06-2023
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE INSUMOS DE COMPUTACION JUNIO 2023.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 899-30-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital San Jose - Casablanca
Razón Social Hospital San Jose - Casablanca
R.U.T. 61.602.067-6
Dirección de Unidad de Compra Yungay 124
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1165
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital San Jose - Casablanca
R.U.T. 61.602.067-6
Dirección de Facturación Yungay 124
Comuna Casablanca
Impuesto 255740
Dirección de Envío de la Factura Yungay 124
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor HHERNANDEZ
Razón Social HEINSOHN ENRIQUE HERNÁNDEZ LERCHUNDY
R.U.T. 14.387.038-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal HHERNANDEZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Tóner2UnidadTONER TN 620 NEGRO ORIGINAL, LINEA 4, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS TONER TN 620 NEGRO ORIGINAL, LINEA 4, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS $ 59.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 118.400 $ 118.400
44103103
Tóner1UnidadTONER CE 285A NEGRO ORIGINAL, LINEA 8, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICASTONER CE 285A NEGRO ORIGINAL, LINEA 8, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS $ 51.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.300 $ 51.300
44103103
Tóner1UnidadTONER CF 280A o 80A NEGRO ORIGINAL, LINEA 9, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICASTONER CF 280A o 80A NEGRO ORIGINAL, LINEA 9, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS $ 96.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.300 $ 96.300
44103103
Tóner20UnidadTONER 230 A NEGRO ORIGINAL, LINEA 19, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICASTONER 230 A NEGRO ORIGINAL, LINEA 19, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS $ 54.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.080.000 $ 1.080.000
Total Neto $ 1.346.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 255.740
TOTAL OC $ 1.601.740


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.