Orden de Compra. Nº899-338-SE26 "COMPRA DE INSUMOS DE FERRETERÍA "
Recuerde que el responsable del pago es Hospital San Jose - Casablanca
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 899-338-SE26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 01-06-2026
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE INSUMOS DE FERRETERÍA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 899-3-LE26
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital San Jose - Casablanca
Razón Social Hospital San Jose - Casablanca
R.U.T. 61.602.067-6
Dirección de Unidad de Compra Juan Verdaguer N° 122
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1110 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital San Jose - Casablanca
R.U.T. 61.602.067-6
Dirección de Facturación Juan Verdaguer N° 122
Comuna Casablanca
Impuesto 59293,68
Dirección de Envío de la Factura Juan Verdaguer N° 122
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ligure
Razón Social LIGURE SPA
R.U.T. 78.119.686-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Ligure
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31162313
Kits de montaje100UnidadALAMBRE ELECTRICO 2,5 MM BLANCO  $ 673,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.300 $ 67.300
31162313
Kits de montaje100UnidadALAMBRE ELECTRICO 2,5 MM -ROJO   $ 673,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.300 $ 67.300
31162313
Kits de montaje100UnidadALAMBRE ELECTRICO 2,5 MM - VERDE  $ 673,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.300 $ 67.300
31162313
Kits de montaje10UnidadAMPOLLETA AHORRO ENERGÍA LUZ CALIDA 20W UNIDAD  $ 2.958,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.580 $ 29.580
31162313
Kits de montaje5UnidadCINTA AISLANTE PLÁSTICA COLOR NEGRO 18 MMX20MAR  $ 640,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.200 $ 3.200
31162313
Kits de montaje2UnidadSILICONA BLANCA PINTABLE (CAJA) ANTIHONGOS  $ 2.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.800 $ 4.800
31162313
Kits de montaje3UnidadSILICONA HOJALATERA GRIS (CAJA) ESTANDAR  $ 2.064,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.192 $ 6.192
31162313
Kits de montaje1UnidadSILICONA TRANSPARENTE (CAJA) ANTIHONGOS  $ 2.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.400 $ 2.400
31162313
Kits de montaje20UnidadTAPA GOTERA  $ 3.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.000 $ 64.000
Total Neto $ 312.072
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 59.294
TOTAL OC $ 371.366


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.